|
|
Faktúra |
31132251
|
Potraviny
|
39,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Milk - Agro -mlieko |
ŠJ- Kochanovská |
|
|
16.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
fa.č.241/23
|
Mäso, mäsové výrobky
|
12,68 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Mäso Zemplín a.s. |
ŠJ- Kochanovská |
|
|
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FV2214369
|
Ovocie-zelenina
|
24,21 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Madd Fruit s.r.o. |
ŠJ- Kochanovská |
|
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1022397374
|
Potraviny
|
53,11 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Ryba Žilina a. s. |
ŠJ-Jarná |
|
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2290035533
|
Elektrina
|
939,17 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Východoslovenská elnergetika a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa č.182/24
|
Kuchynský odpad
|
67,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
11.11.2024 |
11.11.2024 |
|
Zmluva |
15/2024
|
Zmluva o dielo - základná servisná činnosť
|
63,96 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
MT výťahy - Bc. Miroslav Tkáčik |
MŠ Jarná 1601/20 Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.188/24
|
Plyn
|
677,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.189/24
|
Plyn
|
634,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 187/24
|
Tlačiarne Brother
|
264,17 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
PENTA sk |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.184/24
|
Knihy
|
301,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
MARTINUS s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.186/24
|
Preliezky na školský dvor
|
6 991,34 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
BONITA GROUP SERVICE SK s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
06.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.190/24
|
Elektrina
|
840,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Východoslovenská elnergetika a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 183/24
|
Elektrina
|
238,55 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.181/24
|
Materiál
|
882,61 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Activa Slovakia |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 191/24
|
Program VIS
|
720,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
VIS-Verejná informačná služba Plzeň |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 180/24
|
Materiál - tonery
|
197,64 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
DAMEDIS s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č. 185/24
|
Elektrina
|
182,11 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.179/24
|
Odborná prehliadka + mazanie
|
63,96 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
MT Výťahy - Bc. Miroslav Tkáčik |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Fa č.178/24
|
Učebné pomôcky
|
484,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
TRIHORSE GROUP a.s |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
04.12.2024 |
04.12.2024 |