|
Faktúra |
fa.č.241/23
|
Mäso, mäsové výrobky
|
12,68 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Mäso Zemplín a.s. |
ŠJ- Kochanovská |
|
|
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
Faktúra |
31132251
|
Potraviny
|
39,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Milk - Agro -mlieko |
ŠJ- Kochanovská |
|
|
16.09.2022 |
26.09.2022 |
|
Faktúra |
1022397374
|
Potraviny
|
53,11 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Ryba Žilina a. s. |
ŠJ-Jarná |
|
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
Faktúra |
FV2214369
|
Ovocie-zelenina
|
24,21 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Madd Fruit s.r.o. |
ŠJ- Kochanovská |
|
|
19.09.2022 |
20.09.2022 |
|
Faktúra |
Fa č. 42/24
|
Plyn
|
893,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Mgr. Dualiová Martina |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
|
07.03.2024 |
|
Faktúra |
Fa č.136/24
|
Materiál - učebné pomôcky
|
574,76 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Activa Slovakia |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
Objednávka |
NS23040959
|
Učebné pomôcky - sada kvetov
|
410,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2023 |
Nomiland |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
|
30.04.2023 |
|
Zmluva |
8/2025
|
Rámcová zmluva o dodávke pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Tofako plus s.r.o. |
MŠ Jarná 1601/20 Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
|
11.02.2025 |
|
Zmluva |
7/2025
|
Dodávka pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Tofako plus s.r.o. |
MŠ Jarná 1601/20 Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
|
11.02.2025 |
|
Faktúra |
Fa č.133/24
|
Umývací stôl - dres
|
394,15 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
GastroKuchyne.sk |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
19.09.2024 |
19.09.2024 |
|
Faktúra |
Fa č.134/24
|
Telefón
|
39,18 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Orange Slovakia |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
Faktúra |
Fa č.135/24
|
SW -WinPAM, WinIBEU
|
216,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
IVES Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
25.09.2024 |
25.09.2024 |
|
Faktúra |
Fa č.44/24
|
Elektrina
|
266,56 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
|
07.03.2024 |
|
Faktúra |
Fa č. 97/2023
|
Mandátny certifikát
|
108,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Disig, a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
Faktúra |
Fa č.40/24
|
Učebné pomôcky - predškolská výchova
|
1 213,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Nomiland |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
|
07.03.2024 |
|
Objednávka |
206/52
|
Učebné pomôcky - predškolská výchova
|
1 262,40 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
KIBO sport s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
|
17.05.2023 |
|
Faktúra |
Fa č. 43/24
|
Elektrina
|
1 071,95 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. Košice |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
|
07.03.2024 |
|
Zmluva |
202303608
|
Certifikát dôveryhodnej služby
|
213,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Disig, s.r.o |
MŠ Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľ |
|
06.06.2023 |
|
Faktúra |
Fa č.95/2023
|
Zber a odvou odpadu
|
62,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
Faktúra |
Fa č.41/24
|
Plyn
|
1 135,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Materská škola, Jarná 20, Sečovce |
Mgr. Dulaiová Martina |
riaditeľka |
|
07.03.2024 |