Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2023040 Výkon zodpovednej osoby za rok 2023 432,00 s DPH 09.01.2023 Osobnýudaj.sk -KE, s.r.o. Materská škola, Jarná 20, Sečovce Mgr. Dulaiová Martina riaditeľ 09.02.2023 09.02.2023
Faktúra 2023040 Výkon zodpovednej osoby za rok 2023 432,00 s DPH 17.01.2023 Osobný údaj KE, s.r.o. Materská škola, Jarná 20, Sečovce Mgr. Dulaiová Martina riaditeľ 31.01.2023 23.01.2023
Faktúra 2023043 Publikácia - Účtovné súvzťžnosti 40,00 s DPH 27.03.2023 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce Materská škola, Jarná 20, Sečovce Mgr. Dulaiová Martina riaditeľ 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra 2023044 BOZP technik 100,00 s DPH 02.05.2023 INMAKO s.r.o. Materská škola, Jarná 20, Sečovce Mgr. Dulaiová Martina riaditeľka 11.05.2023 11.05.2023
Faktúra 2023135 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 341,00 s DPH 24.04.2023 SOFTIMEX Academy, s.r.o. Materská škola, Jarná 20, Sečovce Mgr. Dulaiová Martina riaditeľka 11.05.2023 11.05.2023
Zmluva 21/2025 Dodatok č.2 k Zmluve o dodávke plynu s DPH 16.12.2025 SPP a.s. MŠ Jarná 1601/20, Sečovce Mgr. Dulaiová Martina riaditeľka 29.12.2025
Faktúra 2226529 Učebné pomôcky 227,60 s DPH 05.04.2023 PlayLAB sl Materská škola, Jarná 20, Sečovce Mgr. Dulaiová Martina riaditeľ 05.04.2023 05.04.2023
Objednávka 2301316 Didaktické pomôcky 62,88 s DPH 31.01.2023 Ludilo s.r.o MŠ Jarná 20 Sečovce Mgr. Dulaiová Martina riaditeľka 09.02.2023
Faktúra 2501432 nákup potravín 5,40 s DPH 30.09.2025 GAS-Família s.r.o. ŠJ-Jarná Raceková Jozefína Vedúca ŠJ 10.10.2025 10.10.2025
Faktúra 2501433 nákup potravín 3,81 s DPH 30.09.2025 GAS Família s.r.o. ŠJ-Mostová Raceková Jozefína Vedúca ŠJ 10.10.2025 10.10.2025
Faktúra 2501549 nákup potravín 20,80 s DPH 31.10.2025 GAS-Família s.r.o. ŠJ-Jarná Raceková Jozefína Vedúca ŠJ 06.11.2025 06.11.2025
Faktúra 2501550 nákup potravín 18,23 s DPH 31.10.2025 GAS Família s.r.o. ŠJ-Mostová Raceková Jozefína Vedúca ŠJ 06.11.2025 06.11.2025
Faktúra 2501761 nákup potravín 10,01 s DPH 28.11.2025 GAS Família s.r.o. ŠJ-Mostová Raceková Jozefína Vedúca ŠJ 19.12.2025 19.12.2025
Faktúra 2501762 nákup potravín 15,53 s DPH 28.11.2025 GAS-Família s.r.o. ŠJ-Jarná Raceková Jozefína Vedúca ŠJ 19.12.2025 19.12.2025
Faktúra 2501856 nákup potravín 2,05 s DPH 29.12.2025 GAS Família s.r.o. ŠJ-Mostová Raceková Jozefína Vedúca ŠJ 29.12.2025 29.12.2025
Faktúra 2501857 nákup potravín 2,52 s DPH 29.12.2025 GAS-Família s.r.o. ŠJ-Jarná Raceková Jozefína Vedúca ŠJ 29.12.2025 29.12.2025
Faktúra 2511015 nákup potravín 0,00 s DPH 07.10.2025 GAS- Família s.r.o škol. program ŠJ-Jarná Raceková Jozefína Vedúca ŠJ 10.10.2025 07.10.2025
Faktúra 2511016 nákup potravín 0,00 s DPH 07.10.2025 GAS Família s.r.o. škol. program ŠJ-Mostová Raceková Jozefína Vedúca ŠJ 10.10.2025 07.10.2025
Faktúra 2511101 nákup potravín 0,00 s DPH 31.10.2025 GAS- Família s.r.o škol. program ŠJ-Jarná Raceková Jozefína Vedúca ŠJ 06.11.2025 06.11.2025
Faktúra 2511102 nákup potravín 0,00 s DPH 31.10.2025 GAS Família s.r.o. škol. program ŠJ-Mostová Raceková Jozefína Vedúca ŠJ 06.11.2025 06.11.2025
zobrazené záznamy: 121-140/2159